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      索引號: 113418026742429118/202001-00049 組配分類: 政府預算
      發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)秋江街道辦事處 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2020年部門預算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-01-30
      生效日期: 廢止日期:

      池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2020年部門預算

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)秋江街道辦事處 發(fā)布時間:2020-01-30 10:05
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      第一部分部門概況

      1. 主要職責

      2. 部門預算單位構(gòu)成

      3. 2020年度主要工作任務

      第二部分2020年部門預算情況說明

      1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

      2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

      3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

      4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

      5.關于2020年收支預算總體情況說明

      6.關于2020年收入預算情況說明

      7.關于2020年支出預算情況說明

      8.關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

      9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

      10.其他重要事項情況說明(含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明)

      第三部分名詞解釋

      第四部分2020年部門預算表(附表)

      1. 2020年部門財政撥款收支預算總表

      2. 2020年部門一般公共預算支出預算表

      3. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表

      4. 2020年部門政府性基金預算支出預算表

      5. 2020年部門收支預算總表

      6. 2020年部門收入預算總表

      7. 2020年部門支出預算總表

      8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

      9. 2020年部門政府采購預算表

      10.2020年政府購買服務預算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第一部分部門概況

      一、 主要職責

      負責處理秋江街道辦事處的日常政務工作;負責處理秋江街道辦事處的日常事務和其他工作。

      二、 部門預算單位構(gòu)成

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      秋江街道本級

      行政單位

      2

      秋江財政分局

      行政單位

      3

      秋江計生服務所

      全額撥款事業(yè)單位

      4

      秋江文化站

      全額撥款事業(yè)單位

      5

      秋江農(nóng)業(yè)服務中心

      全額撥款事業(yè)單位

      6

      秋江排灌總站

      全額撥款事業(yè)單位

       

      秋江街道有下屬預算單位5個,2020年度部門預算由街道本級和下屬5個預算單位(由街道本級)預算組成,納入部門預算編制范圍的單位共6個,具體情況見下表。

      三、2020年度主要工作任務

      堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神、認真貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務和《政府工作報告》確定的重點工作,促進街道各項工作有序開展。


      第二部分2020年部門預算情況說明

      一、 關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

      秋江街道2020年財政撥款收支預算2262萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款2262萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入2262萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出1338萬元,占59.15%;社會保障和就業(yè)支出106萬元,占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211萬元,占9.33%;住房保障支出83萬元,占3.66%,文化體育與傳媒支出88萬元,占3.9%,節(jié)能環(huán)保支出150萬元,占6.63%,農(nóng)林水支出286萬元,占12.64%。

      二、 關于2020年一般公共預算撥款情況說明

      (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

      秋江街道2020年一般公共預算撥款2262萬元,比2019年預算撥款增加了290萬元,增加了14.7%,增加原因主要是一般公共服務等支出增加。

      (二)一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

      一般公共服務支出1338萬元,占59.15%;社會保障和就業(yè)支出106萬元,占4.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211萬元,占9.33%;住房保障支出83萬元,占3.66%,文化體育與傳媒支出88萬元,占3.9%,節(jié)能環(huán)保支出150萬元,占6.63%,農(nóng)林水支出286萬元,占12.64%。

      (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

      1.“一般公共服務支出”2020年預算1338萬元,2019年預算增加247萬元 增加22.6%,增加原因主要是基本支出增加。

      2、“社會保障和就業(yè)支出”2020年預算106萬元,比2019年預算減少42萬元,下降28.4%,下降原因主要是機關事業(yè)人員社會保險比例下調(diào)。其中:“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”106萬元,主要用于繳納機關事業(yè)人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

      3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預算211萬元,比2019年預算減少增加21萬元,增長11%,增長原因主要是計劃生育事務基本支出增加。其中:“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預算37萬元,主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險繳納。

      4、“住房保障支出”2020年預算83萬元,比2019年預算增加6萬元,增長7.8%,增長原因主要是基數(shù)增長。其中:“住房公積金”預算83萬元,主要用于行政事業(yè)人員住房公積金匯繳。

      5、“文化體育與傳媒支出”2020年預算88萬元,2019年預算增加43萬元,增長95%,增長原因主要是綜合文化建設費用增長。

      6、“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預算150萬元,2019年預算也是150萬元,無增減變化。

      7、“農(nóng)林水支出”2020年預算286萬元,2019年預算增加115萬元,增加67%,增長原因主要是排灌站機械更新及維護支出增加。

       

      三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

      秋江街道2020年一般公共預算基本支出2262萬元,其中:工資福利支出891萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

      商品和服務支出961萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      對個人和家庭的補助410萬元,主要包括:退休人員生活補貼、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

      四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

      秋江街道2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

      五、 關于2020年收支預算總體情況說明

      按照綜合預算管理原則,秋江街道所有收入和支出均納入部門預算管理。秋江街道2020年收支總預算2262萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、文化體育和傳媒支出、社會保障支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、其他支出。

      六、 關于2020年收入預算情況說明

      秋江街道2020年總收入預算2262萬元,其中:一般公共預算撥款收入2262萬元,占總收入100%,比2019年預算增加了290萬元,增長了14.7%,增長原因主要是基本支出增加。

      七、 關于2020年支出預算情況說明

      秋江街道2020年支出預算2262萬元,比2019年預算減少290萬元,增長了14.7%,增長的原因主要是基本支出增加。

      其中,基本支出2262萬元,占總支出100%,主要用于一般公共服務支出、文化體育和傳媒支出、社會保障支出、教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、其他支出。沒有項目支出。

      八、 關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

      秋江街道2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

      九、項目績效目標設置情況說明

      秋江街道2020年沒有項目績效目標。

      十、 其他重要事項情況說明

      (一) 機關運行經(jīng)費。

      秋江街道2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算744萬元,主要用于辦公費、日常維修費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

      。

      (二) 政府采購情況。

      秋江街道2020年政府采購預算總額24萬元。其中:政府采購貨物預算24萬元,沒有政府采購服務預算。

      (三) 國有資產(chǎn)占用使用情況。

      秋江街道有公務用車2輛,沒有單位價值50萬元以上的通用設備以及價值100萬元以上的專用設備。

      2020年部門預算沒有安排公務用車購置,沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備以及安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

      第三部分名詞解釋

      一、 財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

      二、 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      四、 機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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