<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
      索引號: 113418020032856113/202110-00072 組配分類: 政府決算
      發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)江口街道辦事處 主題分類: 財政、金融、審計 / 公民 / 其他
      名稱: 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2020年部門決算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2021-10-10
      生效日期: 廢止日期:

      池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2020年部門決算

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)江口街道辦事處 發(fā)布時間:2021-10-10 08:52
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2020年部門決算

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       2021年10月

       

       錄

       

      第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處概況

      一、主要職責

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分 池州市貴池區(qū)江口街道2020年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      第三部分 池州市貴池區(qū)江口街道2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項的情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

       

      第一部分 池州市貴池區(qū)江口街道概況

      一、主要職責

      1.  江口街道辦事處職能:

      1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓號召商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。(2)制定并組織實施社區(qū)街道建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。(4)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。(5)完成上級政府交辦的其它事項。

      2.  財政局江口分局工作職責:

      1)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務(wù)方面的各項批示、制度。(2)加強街道各中心(所)的財務(wù)管理和監(jiān)督,嚴格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標準,嚴格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作;加強國有資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失。(3)負責財政專項資金報帳制管理工作。(4)負責財政直接補貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放管理工作。(5)完成街道委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務(wù)。

      3.  計生辦公室工作職責:(1)熱情接待群眾來信、來訪和人口與計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)。(2)依法為廣大育齡人群審批生育申請。(3)辦理《流動人口婚育證明》。(4)代辦《獨生子女父母光榮證》。

      4.  農(nóng)業(yè)服務(wù)中心工作職責:(1)宣傳貫徹黨和國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的方針政策。(2)負責糧食、水果、蔬菜、園林相關(guān)技術(shù)的指導(dǎo)及農(nóng)作物病蟲草害的鑒別和防治方法介紹。(3)介紹農(nóng)作物新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用。(4)負責新農(nóng)藥的防治效果和使用方法的宣傳和介紹。(5)積極做好宣傳,適時做好農(nóng)作物病蟲害發(fā)展動態(tài)和農(nóng)業(yè)氣象相關(guān)信息的發(fā)布及采取相應(yīng)的對應(yīng)措施。(6)開展種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn),深入田間地頭進行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。

      5.  文廣站工作職責:1)通過群眾性文化體育活動,向廣大群眾進行習近平新時代中國特色社會主義思想道德、黨的方針政策、科技教育和法制教育。(2)負責組織開展群眾性文化體育活動,繁榮文藝創(chuàng)作,活躍群眾文化生活,鋪導(dǎo)村文化室工作。(3)負責文化體育市場的維護管理。(4)普及科技文化知識、傳遞科技經(jīng)濟信息,為群眾致富和搞好經(jīng)濟服務(wù)。(5)搜集整理民族民間文化遺產(chǎn),進行文物保護。

       

      二、機構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,江口街道辦事處2020年度部門決算包括:辦事處本級決算和辦事處屬事業(yè)位決算,與預(yù)算單位一致。納入江口街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級單位共5個,詳細情況見下表:

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      貴池區(qū)江口街道辦事處

      行政

      2

      貴池區(qū)江口街道辦事處財政所

      行政

      3

      貴池區(qū)江口街道辦事處廣播站

      事業(yè)

      4

      貴池區(qū)江口街道辦事處計生服務(wù)所

      事業(yè)

      5

      貴池區(qū)江口街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

      事業(yè)


       

      第二部分池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2020年度部門決算表

       

      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01表

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      收入

      支出

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

      1

      1,875.10

      一、一般公共服務(wù)支出

      35

      981.63

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

      2

      0.00

      二、外交支出

      36

      0.00

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

      3

      0.00

      三、國防支出

      37

      0.00

      四、上級補助收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      38

      0.00

      五、事業(yè)收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      39

      0.00

      六、經(jīng)營收入

      6

      0.00

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      40

      0.00

      七、附屬單位上繳收入

      7

      0.00

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      41

      23.51

      八、其他收入

      8

      73.01

      八、社會保障和就業(yè)支出

      42

      275.41

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      43

      116.17

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      44

      184.50

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      45

      191.00

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      46

      136.52

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      47

      0.00

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      48

      0.00

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      49

      0.00

       

      16

       

      十六、金融支出

      50

      0.00

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      51

      0.00

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      52

      0.00

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      53

      56.19

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      54

      0.00

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      55

      0.00

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      56

      0.00

       

      23

       

      二十三、其他支出

      57

      0.00

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      58

      0.00

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      59

      0.00

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      60

      0.00

      本年收入合計

      27

      1,948.11

      本年支出合計

      61

      1,964.93

      使用非財政撥款結(jié)余

      28

      0.00

      結(jié)余分配

      62

      0.00

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

      34.05

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      63

      17.23

       

      30

       

       

      64

       

      總計

      31

      1,982.16

      總計

      65

      1,982.16

       

       

      收入決算表

       

       

       

       

       

      公開02表

       

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

       

       

       

       

      單位:萬元

       

       

       

      分類科目編碼

      科目名稱

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

       

       

      小計

      其中:教育收費

       

       

       

       

       

       

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

       

       

      合計

      1,948.11

      1,875.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      73.01

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出

      955.85

      882.84

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      73.01

       

       

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      920.28

      847.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      73.01

       

       

      2010301

        行政運行

      914.88

      841.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      73.01

       

       

      2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

      5.40

      5.40

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      20106

      財政事務(wù)

      35.57

      35.57

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2010601

        行政運行

      35.57

      35.57

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      207

      文化旅游體育與傳媒支出

      23.51

      23.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      20701

      文化和旅游

      23.51

      23.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2070109

        群眾文化

      23.51

      23.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      275.41

      275.41

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      20802

      民政管理事務(wù)

      246.87

      246.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2080208

        基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

      246.87

      246.87

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      28.54

      28.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      28.54

      28.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      125.13

      125.13

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21004

      公共衛(wèi)生

      71.48

      71.48

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2100410

        突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

      71.48

      71.48

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21007

      計劃生育事務(wù)

      36.62

      36.62

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2100717

        計劃生育服務(wù)

      0.46

      0.46

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2100799

        其他計劃生育事務(wù)支出

      36.16

      36.16

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      17.03

      17.03

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      17.03

      17.03

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      184.50

      184.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21101

      環(huán)境保護管理事務(wù)

      20.00

      20.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2110199

        其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

      20.00

      20.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21103

      污染防治

      51.00

      51.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2110399

        其他污染防治支出

      51.00

      51.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21199

      其他節(jié)能環(huán)保支出

      113.50

      113.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2119901

        其他節(jié)能環(huán)保支出

      113.50

      113.50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      191.00

      191.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21205

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

      113.00

      113.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2120501

        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

      113.00

      113.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21299

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      78.00

      78.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2129901

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      78.00

      78.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      136.52

      136.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21301

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      95.86

      95.86

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2130142

        農(nóng)村道路建設(shè)

      28.76

      28.76

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2130199

        其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

      67.10

      67.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21303

      水利

      22.80

      22.80

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2130316

        農(nóng)村水利

      22.80

      22.80

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      21305

      扶貧

      17.85

      17.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2130599

        其他扶貧支出

      17.85

      17.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      221

      住房保障支出

      56.19

      56.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      22102

      住房改革支出

      56.19

      56.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      2210201

        住房公積金

      56.19

      56.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

       

      支出決算表

       

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處                                                公開:03表  單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      1,964.93

      1,201.66

      763.27

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服務(wù)支出

      981.63

      981.63

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      946.06

      946.06

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010301

        行政運行

      940.66

      940.66

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

      5.40

      5.40

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20106

      財政事務(wù)

      35.57

      35.57

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010601

        行政運行

      35.57

      35.57

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      207

      文化旅游體育與傳媒支出

      23.51

      23.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20701

      文化和旅游

      23.51

      23.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2070109

        群眾文化

      23.51

      23.51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      275.41

      28.54

      246.87

      0.00

      0.00

      0.00

      20802

      民政管理事務(wù)

      246.87

      0.00

      246.87

      0.00

      0.00

      0.00

      2080208

        基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

      246.87

      0.00

      246.87

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      28.54

      28.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      28.54

      28.54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      116.17

      44.69

      71.48

      0.00

      0.00

      0.00

      21004

      公共衛(wèi)生

      71.48

      0.00

      71.48

      0.00

      0.00

      0.00

      2100410

        突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

      71.48

      0.00

      71.48

      0.00

      0.00

      0.00

      21007

      計劃生育事務(wù)

      27.66

      27.66

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2100799

        其他計劃生育事務(wù)支出

      27.66

      27.66

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      17.03

      17.03

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      17.03

      17.03

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      184.50

      0.00

      184.50

      0.00

      0.00

      0.00

      21101

      環(huán)境保護管理事務(wù)

      20.00

      0.00

      20.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2110199

        其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

      20.00

      0.00

      20.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21103

      污染防治

      51.00

      0.00

      51.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2110399

        其他污染防治支出

      51.00

      0.00

      51.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21199

      其他節(jié)能環(huán)保支出

      113.50

      0.00

      113.50

      0.00

      0.00

      0.00

      2119901

        其他節(jié)能環(huán)保支出

      113.50

      0.00

      113.50

      0.00

      0.00

      0.00

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      191.00

      0.00

      191.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21205

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

      113.00

      0.00

      113.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2120501

        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

      113.00

      0.00

      113.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21299

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      78.00

      0.00

      78.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2129901

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      78.00

      0.00

      78.00

      0.00

      0.00

      0.00

      213

      農(nóng)林水支出

      136.52

      67.10

      69.42

      0.00

      0.00

      0.00

      21301

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      95.86

      67.10

      28.76

      0.00

      0.00

      0.00

      2130142

        農(nóng)村道路建設(shè)

      28.76

      0.00

      28.76

      0.00

      0.00

      0.00

      2130199

        其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

      67.10

      67.10

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21303

      水利

      22.80

      0.00

      22.80

      0.00

      0.00

      0.00

      2130316

        農(nóng)村水利

      22.80

      0.00

      22.80

      0.00

      0.00

      0.00

      21305

      扶貧

      17.85

      0.00

      17.85

      0.00

      0.00

      0.00

      2130599

        其他扶貧支出

      17.85

      0.00

      17.85

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      56.19

      56.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      56.19

      56.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公積金

      56.19

      56.19

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

       

       

       

       

       

      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

      公開04表

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

       

       

       

      金額單位:萬元

       

       

       

          

          

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      小計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      1,875.10

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

      902.91

      902.91

      0.00

      0.00

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

      0.00

      二、外交支出

      31

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      3

      0.00

      三、國防支出

      32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      5

       

      五、教育支出

      34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      36

      23.51

      23.51

      0.00

      0.00

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      275.41

      275.41

      0.00

      0.00

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      38

      116.17

      116.17

      0.00

      0.00

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

      184.50

      184.50

      0.00

      0.00

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

      191.00

      191.00

      0.00

      0.00

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

      136.52

      136.52

      0.00

      0.00

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      42

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      47

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      56.19

      56.19

      0.00

      0.00

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      49

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      50

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      23

       

      二十三、其他支出

      52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      本年收入合計

      24

      1,875.10

      二十四、債務(wù)還本支出

      53

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

      24.44

      二十五、債務(wù)付息支出

      54

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

        一般公共預(yù)算財政撥款

      26

      24.44

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      55

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

        政府性基金預(yù)算財政撥款

      27

      0.00

      本年支出合計

      56

      1,886.22

      1,886.22

      0.00

      0.00

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      28

      0.00

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      57

      13.32

      13.32

      0.00

      0.00

      總計

      29

      1,899.54

      總計

      58

      1,899.54

      1,899.54

      0.00

      0.00

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

       

      公開05表

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      1,886.22

      1,122.95

      763.27

      201

      一般公共服務(wù)支出

      902.91

      902.91

      0.00

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      867.34

      867.34

      0.00

      2010301

        行政運行

      861.94

      861.94

      0.00

      2010399

        其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

      5.40

      5.40

      0.00

      20106

      財政事務(wù)

      35.57

      35.57

      0.00

      2010601

        行政運行

      35.57

      35.57

      0.00

      207

      文化旅游體育與傳媒支出

      23.51

      23.51

      0.00

      20701

      文化和旅游

      23.51

      23.51

      0.00

      2070109

        群眾文化

      23.51

      23.51

      0.00

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      275.41

      28.54

      246.87

      20802

      民政管理事務(wù)

      246.87

      0.00

      246.87

      2080208

        基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理

      246.87

      0.00

      246.87

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      28.54

      28.54

      0.00

      2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      28.54

      28.54

      0.00

      210

      衛(wèi)生健康支出

      116.17

      44.69

      71.48

      21004

      公共衛(wèi)生

      71.48

      0.00

      71.48

      2100410

        突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

      71.48

      0.00

      71.48

      21007

      計劃生育事務(wù)

      27.66

      27.66

      0.00

      2100799

        其他計劃生育事務(wù)支出

      27.66

      27.66

      0.00

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      17.03

      17.03

      0.00

      2101101

        行政單位醫(yī)療

      17.03

      17.03

      0.00

      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      184.50

      0.00

      184.50

      21101

      環(huán)境保護管理事務(wù)

      20.00

      0.00

      20.00

      2110199

        其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

      20.00

      0.00

      20.00

      21103

      污染防治

      51.00

      0.00

      51.00

      2110399

        其他污染防治支出

      51.00

      0.00

      51.00

      21199

      其他節(jié)能環(huán)保支出

      113.50

      0.00

      113.50

      2119901

        其他節(jié)能環(huán)保支出

      113.50

      0.00

      113.50

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      191.00

      0.00

      191.00

      21205

      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

      113.00

      0.00

      113.00

      2120501

        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

      113.00

      0.00

      113.00

      21299

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      78.00

      0.00

      78.00

      2129901

        其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      78.00

      0.00

      78.00

      213

      農(nóng)林水支出

      136.52

      67.10

      69.42

      21301

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      95.86

      67.10

      28.76

      2130142

        農(nóng)村道路建設(shè)

      28.76

      0.00

      28.76

      2130199

        其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

      67.10

      67.10

      0.00

      21303

      水利

      22.80

      0.00

      22.80

      2130316

        農(nóng)村水利

      22.80

      0.00

      22.80

      21305

      扶貧

      17.85

      0.00

      17.85

      2130599

        其他扶貧支出

      17.85

      0.00

      17.85

      221

      住房保障支出

      56.19

      56.19

      0.00

      22102

      住房改革支出

      56.19

      56.19

      0.00

      2210201

        住房公積金

      56.19

      56.19

      0.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

       

       

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開06表

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      371.20

      302

      商品和服務(wù)支出

      208.01

      307

      債務(wù)利息及費用支出

      0.00

      30101

        基本工資

      149.19

      30201

        辦公費

      49.10

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

      0.00

      30102

        津貼補貼

      54.80

      30202

        印刷費

      1.50

      30702

        國外債務(wù)付息

      0.00

      30103

        獎金

      26.25

      30203

        咨詢費

      2.07

      30703

        國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

      0.00

      30106

        伙食補助費

      7.35

      30204

        手續(xù)費

      0.00

      30704

        國外債務(wù)發(fā)行費用

      0.00

      30107

        績效工資

      18.40

      30205

        水費

      0.28

      310

      資本性支出

      0.00

      30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      28.54

      30206

        電費

      4.29

      31001

        房屋建筑物購建

      0.00

      30109

        職業(yè)年金繳費

      0.00

      30207

        郵電費

      11.74

      31002

        辦公設(shè)備購置

      0.00

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

      17.03

      30208

        取暖費

      0.00

      31003

        專用設(shè)備購置

      0.00

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

      0.00

      30209

        物業(yè)管理費

      0.00

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      0.00

      30112

        其他社會保障繳費

      12.82

      30211

        差旅費

      5.14

      31006

        大型修繕

      0.00

      30113

        住房公積金

      56.19

      30212

        因公出國(境)費用

      0.00

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      0.00

      30114

        醫(yī)療費

      0.00

      30213

        維修(護)費

      1.02

      31008

        物資儲備

      0.00

      30199

        其他工資福利支出

      0.64

      30214

        租賃費

      8.00

      31009

        土地補償

      0.00

      303

      對個人和家庭的補助

      312.91

      30215

        會議費

      1.35

      31010

        安置補助

      0.00

      30301

        離休費

      0.00

      30216

        培訓(xùn)費

      0.89

      31011

        地上附著物和青苗補償

      0.00

      30302

        退休費

      0.00

      30217

        公務(wù)接待費

      18.33

      31012

        拆遷補償

      0.00

      30303

        退職(役)費

      0.00

      30218

        專用材料費

      0.00

      31013

        公務(wù)用車購置

      0.00

      30304

        撫恤金

      0.00

      30224

        被裝購置費

      0.00

      31019

        其他交通工具購置

      0.00

      30305

        生活補助

      159.50

      30225

        專用燃料費

      0.00

      31021

        文物和陳列品購置

      0.00

      30306

        救濟費

      0.00

      30226

        勞務(wù)費

      29.08

      31022

        無形資產(chǎn)購置

      0.00

      30307

        醫(yī)療費補助

      7.33

      30227

        委托業(yè)務(wù)費

      0.00

      31099

        其他資本性支出

      0.00

      30308

        助學(xué)金

      0.00

      30228

        工會經(jīng)費

      23.67

      312

      對企業(yè)補助

      0.00

      30309

        獎勵金

      0.05

      30229

        福利費

      0.00

      31201

        資本金注入

      0.00

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

      113.50

      30231

        公務(wù)用車運行維護費

      7.79

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

      0.00

      30311

        代繳社會保險費

      0.00

      30239

        其他交通費用

      25.46

      31204

        費用補貼

      0.00

      30399

        其他對個人和家庭的補助

      32.52

      30240

        稅金及附加費用

      0.00

      31205

        利息補貼

      0.00

       

       

       

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

      18.32

      31299

        其他對企業(yè)補助

      0.00

       

       

       

       

       

       

      399

      其他支出

      230.82

       

       

       

       

       

       

      39906

        贈與

      0.00

       

       

       

       

       

       

      39907

        國家賠償費用支出

      0.00

       

       

       

       

       

       

      39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

      230.82

       

       

       

       

       

       

      39999

        其他支出

      0.00

      人員經(jīng)費合計

      684.12

      公用經(jīng)費合計

      438.83

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07表

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)余

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

      說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

       

       

       

       

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

       

      公開08表

      部門:池州市貴池區(qū)江口街道辦事處

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      1

      2

      3

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

      說明:本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

       

      第三部分池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收入總計1982.16萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1982.16萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收入總計增加349.56萬元,同比增長21.41%,主要原因是主要原因是財政撥款人員工資普調(diào),疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加致財政撥款收入增加;支出總計減少349.56萬元,同比增長21.41%;主要原因:主要原因是財政撥款疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加所致。

      二、收入決算情況說明

      2020年度收入合計1982.16萬元,其中:財政撥款收入1875.1萬元,占94.6%;其他收入73.01萬元,占3.7%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度支出合計1982.16萬元,其中:基本支出1201.66萬元,占60.62%;項目支出763.27萬元,占比39.38%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計1899.54萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1899.54萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。2019年相比,收入總計增加349.56萬元,同比增長21.41%,主要原因是主要原因是財政撥款人員工資普調(diào),疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加致財政撥款收入增加;支出總計減少349.56萬元,同比增長21.41%;主要原因:主要原因是財政撥款疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加所致。

      五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

      2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1875.1萬元,占本年收入的94.6%。與2019年相比,收入總計增加349.56萬元,同比增長21.41%,主要原因是由于財政撥款人員工資普調(diào),疫情防控和環(huán)境整治、文明創(chuàng)建、黨建維穩(wěn)等經(jīng)費支出增加致財政撥款收入增加;

      )一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1886.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出902.91萬元,占48.4%;文化旅游體育與傳媒支出23.51萬元,占1.2%;社會保障和就業(yè)支出275.41萬元,占14.6%;衛(wèi)生健康支出116.17萬元,占6.2%;節(jié)能環(huán)保支出184.5萬元,占9.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出191萬元,占10.1%,農(nóng)林水支出136.52萬元,占7.2%;住房保障支出56.19萬元,占2.5%。

       一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1161.54萬元,支出決算為1886.22萬元,調(diào)增724.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要原因一是公用經(jīng)費開支增加,維持辦事處正常運行,二是人員經(jīng)費的調(diào)整。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)行政運行。年初預(yù)算為982.5萬元,支出決算為902.91萬元,減少79.59萬元,完成年初預(yù)算的91.9%,決算數(shù)稍小于預(yù)算數(shù),各項支出在預(yù)算期間合理執(zhí)行。

      2.文化體育與傳媒。年初預(yù)算為13.35萬元,支出決算為23.51萬元,增加支出10.16萬元,完成年初預(yù)算的176.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是今年增加一人于文廣站在職人員經(jīng)費支出,超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費增加及人員工資的調(diào)增引起的。

      3.社會保障和就業(yè)。年初預(yù)算為38.58萬元,支出決算為275.41萬元,增加236.83萬元,完成年初預(yù)算的713.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是職工養(yǎng)老保險基數(shù)增加以及部分社會保障和就業(yè)支出單列。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。年初預(yù)算為25.27萬元,支出決算為116.17萬元,增加90.9萬元,完成年初預(yù)算459.7%,超預(yù)算的部分主要是醫(yī)療保障繳費增加及人員工資的調(diào)增引起的以及部分醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出單列。  

      5.節(jié)能環(huán)保。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為184.5萬元,主要原因是主要原因是年初預(yù)算做在一般公共服務(wù)支出,年終決算單列。

      6.城鄉(xiāng)社區(qū)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為191萬元,增加191萬元,主要原因是主要原因是年初預(yù)算做在一般公共服務(wù)支出,年終決算單列。

      7.農(nóng)林水事業(yè)費支出。年初預(yù)算為55.47萬元,支出決算為136.52萬元,增加81.05萬元,完成年初預(yù)算的246.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是每年考核部分人員經(jīng)費在一般公共服務(wù)支除中列支,今年調(diào)入在農(nóng)林水事業(yè)費中支出。

      8.住房保障(類)支出。年初預(yù)算為46.37萬元,支出決算為56.19萬元,增加9.82萬元,完成年初預(yù)算的121.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府機關(guān)、事業(yè)單位人員住房公積金基數(shù)上調(diào),并做相應(yīng)補繳。

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出1122.95萬元,其中人員經(jīng)費684.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費438.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、費用補貼、對企事業(yè)單位的補貼等。

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      2020年江口街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      江口街道沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      2020年度,池州市貴池區(qū)江口街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出208萬元,比2019年增加11.05萬元,增長5.6%,主要原因是2020年公務(wù)用車運行費、差旅費、勞務(wù)費、其他商品服務(wù)支出等增加,會議費等開支增加。

      (二)政府采購支出情況。

      2020年度,池州市貴池區(qū)江口街道政府采購支出總額15萬元,其中:政府采購貨物支出15萬元(辦公設(shè)備購置15萬元)。比2019年采購支出減少19.95萬元,減少57.08%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2020年12月31日,池州市貴池區(qū)江口街道辦事處共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛; 單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (四)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

      本單位2020年未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項目,涉及資金0萬元,因此無評價結(jié)果。  

       

       

       第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

      七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

       十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

      第五部分 附件


      掃一掃在手機打開當前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>