索引號(hào): | 11341802003285638T/202210-00025 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-10-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算
2022年10月
目 錄
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))單位概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算情況
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))單位概況
一、主要職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位決算構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算僅包括辦事處本級(jí)決算,不含辦事處所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算一致。
納入池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算編制范圍共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處本級(jí) |
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
單位: |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2,106.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,014.84 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
八、其他收入 |
1,486.75 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
247.78 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
20.79 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
73.36 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
257.02 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
888.44 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
294.46 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
373.21 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
328.65 |
|
|
十九、住房保障支出 |
94.29 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
本年收入合計(jì) |
3,592.84 |
本年支出合計(jì) |
3,592.84 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29.28 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29.28 |
|
|
|
|
總計(jì) |
3622.11 |
總計(jì) |
3622.11 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
3,592.84 |
2,106.09 |
|
|
|
|
|
1,486.75 |
||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,014.84 |
407.70 |
|
|
|
|
|
607.15 |
||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
996.56 |
407.70 |
|
|
|
|
|
588.87 |
||||||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
996.56 |
407.70 |
|
|
|
|
|
588.87 |
||||||||||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
18.28 |
|
|
|
|
|
|
18.28 |
||||||||||
2010504 |
信息事務(wù) |
18.28 |
|
|
|
|
|
|
18.28 |
||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
247.78 |
247.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.78 |
247.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
189.63 |
189.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
73.36 |
8.00 |
|
|
|
|
|
65.36 |
||||||||||
21103 |
污染防治 |
73.36 |
8.00 |
|
|
|
|
|
65.36 |
||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
73.36 |
8.00 |
|
|
|
|
|
65.36 |
||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
257.02 |
200.00 |
|
|
|
|
|
57.02 |
||||||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
57.02 |
|
|
|
|
|
|
57.02 |
||||||||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
57.02 |
|
|
|
|
|
|
57.02 |
||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
888.44 |
628.32 |
|
|
|
|
|
260.12 |
||||||||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
114.16 |
|
|
|
|
|
|
114.16 |
||||||||||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
104.08 |
|
|
|
|
|
|
104.08 |
||||||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
10.08 |
||||||||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
32.79 |
|
|
|
|
|
|
32.79 |
||||||||||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
32.79 |
|
|
|
|
|
|
32.79 |
||||||||||
21303 |
水利 |
64.20 |
27.56 |
|
|
|
|
|
36.64 |
||||||||||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
43.20 |
27.56 |
|
|
|
|
|
15.64 |
|
||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
21.00 |
|
||||||||
|
21305 |
扶貧 |
582.29 |
505.76 |
|
|
|
|
|
76.52 |
|
||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
582.29 |
505.76 |
|
|
|
|
|
76.52 |
|
||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
294.46 |
|
|
|
|
|
|
294.46 |
|
||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
294.46 |
|
|
|
|
|
|
294.46 |
|
||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
286.41 |
|
|
|
|
|
|
286.41 |
|
||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.05 |
|
|
|
|
|
|
8.05 |
|
||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
373.21 |
373.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
373.21 |
373.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
373.21 |
373.21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
328.65 |
126.00 |
|
|
|
|
|
202.65 |
|
||||||||
|
22099 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
328.65 |
126.00 |
|
|
|
|
|
202.65 |
|
||||||||
|
2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
328.65 |
126.00 |
|
|
|
|
|
202.65 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.29 |
94.29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.29 |
94.29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
94.29 |
94.29 |
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門: |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
3,592.84 |
1,359.42 |
2,233.41 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,014.84 |
996.56 |
18.28 |
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
996.56 |
996.56 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
996.56 |
996.56 |
|
|
|
|
||
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
18.28 |
|
18.28 |
|
|
|
||
2010504 |
信息事務(wù) |
18.28 |
|
18.28 |
|
|
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
247.78 |
247.78 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.78 |
247.78 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
189.63 |
189.63 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.79 |
20.79 |
|
|
|
|
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
73.36 |
|
73.36 |
|
|
|
||
21103 |
污染防治 |
73.36 |
|
73.36 |
|
|
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
73.36 |
|
73.36 |
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
257.02 |
|
257.02 |
|
|
|
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
57.02 |
|
57.02 |
|
|
|
||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
57.02 |
|
57.02 |
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
888.44 |
|
888.44 |
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
114.16 |
|
114.16 |
|
|
|
||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
104.08 |
|
104.08 |
|
|
|
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
||
21302 |
林業(yè)和草原 |
32.79 |
|
32.79 |
|
|
|
||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
32.79 |
|
32.79 |
|
|
|
||
21303 |
水利 |
64.20 |
|
64.20 |
|
|
|
||
2130316 |
農(nóng)村水利 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
|
||
2130399 |
其他水利支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
||
21305 |
扶貧 |
582.29 |
|
582.29 |
|
|
|
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
582.29 |
|
582.29 |
|
|
|
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
||
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
294.46 |
|
294.46 |
|
|
|
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
294.46 |
|
294.46 |
|
|
|
||
2140104 |
公路建設(shè) |
286.41 |
|
286.41 |
|
|
|
||
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.05 |
|
8.05 |
|
|
|
||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
373.21 |
|
373.21 |
|
|
|
||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
373.21 |
|
373.21 |
|
|
|
||
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
373.21 |
|
373.21 |
|
|
|
||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
328.65 |
|
328.65 |
|
|
|
||
22099 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
328.65 |
|
328.65 |
|
|
|
||
2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
328.65 |
|
328.65 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
94.29 |
94.29 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
94.29 |
94.29 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
94.29 |
94.29 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|||||||
部門: |
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|
|||||||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2,106.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
407.70 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
247.78 |
|
|
|
|||||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
20.79 |
|
|
|
|||||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
8.00 |
|
|
|
|||||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
200.00 |
|
|
|
|||||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
628.32 |
|
|
|
|||||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
373.21 |
|
|
|
|||||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十九、住房保障支出 |
94.29 |
|
|
|
|||||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
本年收入合計(jì) |
2,106.09 |
本年支出合計(jì) |
2,106.09 |
|
|
|
|||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
總計(jì) |
2,106.09 |
|
2,106.09 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門: |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2,106.09 |
770.56 |
1,335.53 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
407.70 |
407.70 |
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
407.70 |
407.70 |
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
407.70 |
407.70 |
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
247.78 |
247.78 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.78 |
247.78 |
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
58.15 |
58.15 |
|
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
189.63 |
189.63 |
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.79 |
20.79 |
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.79 |
20.79 |
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.79 |
20.79 |
|
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
21103 |
污染防治 |
8.00 |
|
8.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
200.00 |
|
200.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
200.00 |
|
200.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
200.00 |
|
200.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
628.32 |
|
628.32 |
||
21303 |
水利 |
27.56 |
|
27.56 |
||
2130316 |
農(nóng)村水利 |
27.56 |
|
27.56 |
||
21305 |
扶貧 |
505.76 |
|
505.76 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
505.76 |
|
505.76 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
95.00 |
|
95.00 |
||
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
95.00 |
|
95.00 |
||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
373.21 |
|
373.21 |
||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
373.21 |
|
373.21 |
||
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
373.21 |
|
373.21 |
||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
126.00 |
|
126.00 |
||
22099 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
126.00 |
|
126.00 |
||
2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
126.00 |
|
126.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
94.29 |
94.29 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
94.29 |
94.29 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
94.29 |
94.29 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
605.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
65.33 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
148.77 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.63 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
74.65 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.03 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
18.09 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.90 |
310 |
資本性支出 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
58.15 |
30206 |
電費(fèi) |
3.26 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
189.63 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.63 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.79 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.03 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.63 |
30211 |
差旅費(fèi) |
7.91 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
94.29 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.27 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.78 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
100.22 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.68 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.07 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
27.71 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.75 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
97.21 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.50 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.02 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.95 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.52 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.68 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.03 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
705.23 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
65.33 |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)?!?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 |
||||||
部門: 金額單位:萬(wàn)元 |
||||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:“池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)3622.11萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)3622.11萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2020年相比,收入、支出各增加1575.83萬(wàn)元、增長(zhǎng)77.01%,主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加,增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3592.84萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2106.09萬(wàn)元,占58.62%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1486.75萬(wàn)元,占41.38%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3592.84萬(wàn)元,其中:基本支出1359.42萬(wàn)元,占37.84%;項(xiàng)目支出2233.41萬(wàn)元,占62.16%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2106.09萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)2106.09萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收入、支出總計(jì)各增加393.29萬(wàn)元、增長(zhǎng)22.96%,主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加,增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2106.09萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)2106.09萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。支出較2020年增加393.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.96%,主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加,增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2106.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)407.7萬(wàn)元,占19.36%;,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)247.78萬(wàn)元,占11.76%;衛(wèi)生健康支出(類)20.79萬(wàn)元,占0.99%;節(jié)能環(huán)保支出(類)8萬(wàn)元,占0.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)200萬(wàn)元,占9.5%;農(nóng)林水支出(類)628.32萬(wàn)元,占29.83%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類)373.21萬(wàn)元,占17.72%自然資源海洋氣象等支出(類)126萬(wàn)元,占5.98%住房保障支出(類)94.29萬(wàn)元,占4.48%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1733.96萬(wàn)元,支出決算為2106.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.46%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 本級(jí)可用財(cái)力增加,增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。其中:基本支出770.56萬(wàn)元,占36.59%;項(xiàng)目支出1335.53萬(wàn)元,占63.41%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1507.93萬(wàn)元,支出決算為407.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算27.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的功能科目分類全部納入政府作一般公共服務(wù)支出未細(xì)化至其他功能科目。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.43萬(wàn)元,支出決算為247.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的841.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出(類政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.69萬(wàn)元,支出決算為20.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是功能科目分類全部納入政府作一般公共服務(wù)支出,未細(xì)化至其他功能科目。
5.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加,增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為200萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加,增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為628.32萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加,增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
10、資源勘探工業(yè)信息等支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為373.21萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算列在一般公共服務(wù)支出,年終決算單列。
11、自然資源海洋氣象等支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為126萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算列在一般公共服務(wù)支出,未列入明細(xì)。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為183.91萬(wàn)元,支出決算為94.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的51.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出770.56萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)705.23萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;
公用經(jīng)費(fèi)65.33萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.33萬(wàn)元,比2020年減少844.87萬(wàn)元,下降了92.82%,主要原因是減少企業(yè)補(bǔ)助,直接政府撥付。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度,安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處政府(本級(jí))采購(gòu)支出總額37萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出37萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,安徽省池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處(本級(jí))共有公務(wù)用車2輛,其中:其他用車2輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共8個(gè)項(xiàng)目,涉及資金2013.6萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額100%。從評(píng)價(jià)情況看,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范、預(yù)算及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高
組織對(duì)“村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),共涉及資金676.44萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看,項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。
組織對(duì)2021年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,貴池區(qū)梅龍街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為2013.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2013.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。部門整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況:2021年,貴池區(qū)梅龍街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好,具體包括:一是興產(chǎn)業(yè)、增動(dòng)能,經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn);二是抓建設(shè)、塑新顏,街村風(fēng)貌日新月異;三是提質(zhì)量、實(shí)基礎(chǔ),鄉(xiāng)村振興成效初顯;四是辦實(shí)事、強(qiáng)保障,發(fā)展成果普惠于民;五是抓作風(fēng)、提效能,自身建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:由于年初財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)資金不足,部分項(xiàng)目開支較年初預(yù)算金額超支.下一步改進(jìn)措施:在今后的工作中,加強(qiáng)預(yù)算的約束力,細(xì)化預(yù)算編制工作,編制范圍盡可能的全面,不漏項(xiàng)。嚴(yán)格控制,盡力避免預(yù)算超支的情況發(fā)生,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
貴池區(qū)梅龍街道辦事處在2021年度部門決算中反映“交通運(yùn)輸公路”、“村級(jí)補(bǔ)助”2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。
交通運(yùn)輸公路項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為305.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為305.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是提高了城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),加強(qiáng)和創(chuàng)新城鄉(xiāng)社區(qū)治理,完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會(huì)協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會(huì)治理體系,建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的社會(huì)治理共同體。二是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè),加強(qiáng)基層群眾民主自治建設(shè),堅(jiān)持和完善基層群眾自治制度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:群眾滿意度有所提高,沒(méi)有達(dá)到群眾滿意程度。由于新政策新情況不斷出現(xiàn),現(xiàn)有評(píng)價(jià)指標(biāo)的針對(duì)性和適應(yīng)性已降低,直接影響了績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
下一步改進(jìn)措施:一是整合資源,保障服務(wù)持續(xù)供給;二是總結(jié)提升,確保項(xiàng)目可復(fù)制性;三是深化創(chuàng)新,建設(shè)多種主題社區(qū),讓群眾在社區(qū)民主建設(shè)中更有參與感。
梅龍街道辦事處交通運(yùn)輸公路支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||
附件一: 2021年度交通運(yùn)輸公路項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||
(2021年度) |
||||||||
項(xiàng)目名稱 |
交通運(yùn)輸公路支出 |
實(shí)施單位 |
|
|||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)(A) |
實(shí)際執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A) |
分值 |
得分 |
|
年度資金總額 |
305.97萬(wàn)元 |
|
305.97萬(wàn)元 |
100% |
10 |
10 |
||
其中:中央、省、市補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
||
縣(區(qū))資金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
|
||||||
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金305.97萬(wàn)元,期中公路養(yǎng)護(hù)203.4萬(wàn)元,新建拓寬工程費(fèi)用102.57萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金305.97萬(wàn)元,期中公路養(yǎng)護(hù)203.4萬(wàn)元,新建拓寬工程費(fèi)用102.57萬(wàn)元,按時(shí)完成 |
|||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
指標(biāo)值 |
完成值 |
|||||||
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo)(20) |
新建道路條數(shù) |
8個(gè) |
8個(gè) |
10 |
10 |
|
|
道路養(yǎng)護(hù)條數(shù) |
≥87個(gè) |
87個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
養(yǎng)護(hù)公路里程 |
≥80公里 |
82公里 |
10 |
10 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo)(10) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
時(shí)效指標(biāo)(10) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
5個(gè)工作日 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
成本指標(biāo)(10) |
項(xiàng)目總成本控制 |
≤305.97萬(wàn)元 |
305.97萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||
效益指標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)減少道路交通安全事故的影響程度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
10 |
10 |
|
||
對(duì)提升道路管理及通行水平的影響程度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
10 |
10 |
|
|||
生態(tài)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
|
|
|
|
||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)延長(zhǎng)公路資產(chǎn)使用年限的可持續(xù)性影響程度 |
明顯提高 |
明顯提高 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥99% |
=99% |
10 |
9 |
|
|
總分 |
90 |
89 |
|
“交通運(yùn)輸公路”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為305.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為305.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是改善道路交通安全和水利設(shè)施環(huán)境,二是防止水土流失,固堤護(hù)坡,高水位時(shí)防風(fēng)檔浪的提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:群眾滿意度有所提高,沒(méi)有達(dá)到群眾滿意程度。由于新政策新情況不斷出現(xiàn),現(xiàn)有評(píng)價(jià)指標(biāo)的針對(duì)性和適應(yīng)性已降低,直接影響了績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理,確保規(guī)范有序;二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金全面績(jī)效管理,提高資金使用精準(zhǔn)度;按照項(xiàng)目管理要求,及時(shí)清算、上繳項(xiàng)目結(jié)余資金。三是按照項(xiàng)目管理要求,及時(shí)清算、上繳項(xiàng)目結(jié)余資金。
梅龍街道辦事處村級(jí)組織項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||
(2021年度) |
|||||||||||
|
|||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
實(shí)施單位 |
貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)(A) |
實(shí)際執(zhí)行數(shù)(B) |
執(zhí)行率(B/A) |
分值 |
得分 |
||||
年度資金總額 |
370.47 |
370.47 |
370.47 |
100 |
10 |
10 |
|||||
其中:中央、省、市補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|||||
縣(區(qū))資金 |
370.47 |
370.47 |
370.47 |
100 |
10 |
10 |
|||||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||
保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),加強(qiáng)村干部的領(lǐng)導(dǎo) 能力建設(shè),提高村干部的工作積極性,充分發(fā)揮基層黨組織,戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境,提高村民的生活水平。
|
保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),加強(qiáng)村干部的領(lǐng)導(dǎo) 能力建設(shè),提高村干部的工作積極性,充分發(fā)揮基層黨組織,提高村民的生活水平。 |
||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||
指標(biāo)值 |
完成值 |
||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo)(20) |
村級(jí)基層組織個(gè)數(shù) |
15個(gè) |
15個(gè) |
20 |
|
|
||||
村干部個(gè)數(shù) |
87個(gè) |
87個(gè) |
|
||||||||
兩小組個(gè)數(shù) |
420個(gè) |
420個(gè) |
|
||||||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) |
經(jīng)費(fèi)支出合理性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度 |
8 |
|
|
|||||
預(yù)算數(shù)字準(zhǔn)確性 |
≥95 |
100% |
|
|
|||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成 |
在項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成 |
9 |
|
|
|||||
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
符合經(jīng)費(fèi)計(jì)劃支出時(shí)間 |
符合經(jīng)費(fèi)計(jì)劃支出時(shí)間 |
|
||||||||
成本指標(biāo)(10) |
項(xiàng)目總成本 |
成本370.47萬(wàn),未超過(guò)預(yù)算支出 |
成本370.47萬(wàn),未超過(guò)預(yù)算支出 |
10 |
|
|
|||||
效益指標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
|
|
|
||||
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高村干部的工作積極性,充分發(fā)揮基層黨組織 戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用
|
效果明顯 |
是 |
10 |
|
|
|||||
提高村民的生活水平。 |
效果明顯 |
是 |
|
8 |
|
|
|||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
效果明顯 |
是 |
|
5 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
市及縣區(qū)均在實(shí)施辦法中對(duì)資金來(lái)源和經(jīng)費(fèi)保障做出了相應(yīng)的規(guī)定,但財(cái)政收入不高的街道,在經(jīng)費(fèi)保障.上仍有一定的難度。
|
做好預(yù)算 |
基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo) |
7 |
|
|
|||||
滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
滿意 |
基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo) |
10 |
|
|
||||
總分 |
87 |
|
|
||||||||
1、定量指標(biāo),實(shí)際完成值匯總時(shí),絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 |
|||||||||||
2、定性指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填寫完成比例。 |
3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2021年度村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
梅龍街道辦事處2021年村級(jí)組織補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況。
為建立穩(wěn)定、完善的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制,規(guī)范
財(cái)政補(bǔ)助村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障資金管理,確保專款專用和運(yùn)行高效,保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),梅龍街道2021年度安排預(yù)算資金370.47萬(wàn)元,用于對(duì)轄區(qū)各個(gè)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助,具體支出范圍為村干部報(bào)酬、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、正常離任村干部生活補(bǔ)貼及其他必要支出。截止2021年12月該資金已全部撥付各個(gè)村居(社區(qū))。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、總目標(biāo)。保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),加強(qiáng)村干部的領(lǐng)導(dǎo)
能力建設(shè),提高村干部的工作積極性,充分發(fā)揮基層黨組織
戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,改善農(nóng)村村民的生活環(huán)
境,提高村民的生活水平。
2.階段目標(biāo)。在2021年投入預(yù)算資金370.47萬(wàn)元,結(jié)合縣(區(qū))級(jí)資金,使轄區(qū)15個(gè)村平均每村每年財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不低于7萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)目的:了解村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的使用和效益情況,為預(yù)算績(jī)效管理和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。
績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍:轄區(qū)15個(gè)村居(社區(qū))。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則及評(píng)價(jià)方法
按照科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則,采用比較法、因素法、成本法、公眾評(píng)判法等方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備。下發(fā)通知,單位自評(píng)。財(cái)政委托第三方中
介機(jī)構(gòu)成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組,制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案。
2、組織實(shí)施。整理項(xiàng)目相關(guān)資料,細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),
設(shè)計(jì)績(jī)放評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,座談了解項(xiàng)目實(shí)施情況。
3、分析評(píng)價(jià)。分析項(xiàng)目管理情況和資金效益,根據(jù)結(jié)
果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并提出建議。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目區(qū)級(jí)財(cái)政資金使用績(jī)效基本達(dá)到既定目標(biāo),政策實(shí)施效果、資金使用績(jī)效較好,但存在街道資金分配因素考慮不夠全面,財(cái)務(wù)核算不規(guī)范, 缺乏監(jiān)督管理等問(wèn)題。評(píng)價(jià)小組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了量化考核,該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分為87分
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。
1、績(jī)效目標(biāo)分析。該項(xiàng)目設(shè)置了平均每年每個(gè)村經(jīng)費(fèi)不低于7萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn),目標(biāo)明確,但是未對(duì)目標(biāo)按照時(shí)間和要求進(jìn)行細(xì)化。
2、項(xiàng)目決策過(guò)程分析。該項(xiàng)目符合秋江街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃,并根據(jù)需要制定了中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。項(xiàng)目申報(bào)條件、申報(bào)及批復(fù)的程序均符合相關(guān)管理辦法。
3、資金分配情況。村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按照因素分析法進(jìn)
行分配,分配因素及權(quán)重分別是村莊個(gè)數(shù)權(quán)重占20%,農(nóng)村人
口數(shù)權(quán)重占30%, 兩委班子人數(shù)權(quán)重占20%,資金分配合理。
(二)項(xiàng)目過(guò)程情況。
1、資金到位情況。按照區(qū)財(cái)政局年度預(yù)算安排,2021
年度計(jì)劃到位資金370.47萬(wàn)元,現(xiàn)已全部撥付到各村居(社區(qū)),資金到位率100%。
2、資金管理情況。
(1)資金使用情況。通過(guò)對(duì)各村資金使用情況的抽查,未發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)目實(shí)施中存在虛列、截留、擠占、挪用村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及超標(biāo)準(zhǔn)開支的情況。
(2) 財(cái)務(wù)管理情況。各村居(社區(qū))均制定了相對(duì)完善的財(cái)務(wù)管理制度,但存在未使用“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”科目核算、未按規(guī)定用途分類明細(xì)核算等財(cái)務(wù)核算。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量。
實(shí)施辦法要求每個(gè)村每年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到7萬(wàn)元以上的標(biāo)準(zhǔn),截止2021年12月底,根據(jù)國(guó)庫(kù)統(tǒng)計(jì)財(cái)政支出數(shù)計(jì)算平均每村村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)已達(dá)到8萬(wàn)元,基本符合執(zhí)行進(jìn)度。
2、產(chǎn)出質(zhì)量.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查訪談,所有抽查的村組織運(yùn)轉(zhuǎn)正常,兩委均能正常開展工作。
3、產(chǎn) 出時(shí)效?!蛾P(guān)于加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作的實(shí)施辦法》規(guī)定,村干部基本報(bào)酬,要通過(guò)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一本通”,按月足額發(fā)放。
(四)項(xiàng)目效益情況。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
該補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)旨在保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高村干部的工作積極性,間接提升村集體的收入,但評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),村集體的收入提高幅度不大。
2、社會(huì)效益。該補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)對(duì)于保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用,發(fā)揮了村兩委基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用;村干部工資與2020年相比有較大提高,調(diào)動(dòng)了村干部的工作積極性。
3、環(huán)境效益。街道設(shè)置了環(huán)衛(wèi)一體化,統(tǒng)一購(gòu)買環(huán)衛(wèi)服務(wù),由專人對(duì)村莊的生活垃圾進(jìn)行清理,提升了村民生活居住環(huán)境,但有的村依然存在垃圾清理不及時(shí)等問(wèn)題。大多數(shù)設(shè)置了“一村一警”、法律顧問(wèn),提高了村莊的治安環(huán)境,給村民提供了法律保障。
4、 可持續(xù)影響。市及縣區(qū)均在實(shí)施辦法中對(duì)資金來(lái)源和經(jīng)費(fèi)保障做出了相應(yīng)的規(guī)定,但財(cái)政收入不高的街道,在經(jīng)費(fèi)保障.上仍有一定的難度。
5、服務(wù)對(duì)象滿意度。通過(guò)對(duì)村干部的調(diào)查訪談,滿意度較
高。
五、存在問(wèn)題及原因分析
村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政資金使用績(jī)效基本達(dá)到既定目標(biāo),政策實(shí)施效果、資金使用績(jī)效較好,但存在縣區(qū)資金分配因素考慮不夠全面,財(cái)務(wù)核算不規(guī)范, 缺乏監(jiān)督管理等問(wèn)題。
六、有關(guān)建議
1、建議村居(社區(qū))規(guī)范財(cái)務(wù)管理,使用規(guī)定的會(huì)計(jì)科目,設(shè)置相應(yīng)的支出明細(xì)分類賬。
2、建議綜合考慮村組織大小、收入情況、兩委成員人數(shù)等因素,制定資金分配辦法,并嚴(yán)格按照辦法分配資金。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)