索引號: | 1134180200328554X7/202409-00028 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年度單位決算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
2023年度單位決算
2024年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2023年度項目支出績效自評表
第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
單位公開01表 |
|||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
5226.07 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
706.46 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
2.53 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
260.53 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
119.30 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
79.29 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1252.99 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
2615.60 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
11.16 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
153.60 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
44.60 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計 |
27 |
5246.07 |
本年支出合計 |
58 |
5246.07 |
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
總計 |
31 |
5246.07 |
總計 |
62 |
5246.07 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
|||||||||||
單位公開02表 |
|||||||||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
5246.07 |
5246.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
706.46 |
706.46 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
671.46 |
671.46 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
643.05 |
643.05 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
23.40 |
23.40 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
260.53 |
260.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
226.60 |
226.60 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
44.78 |
44.78 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
116.41 |
116.41 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
58.53 |
58.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社會福利 |
33.93 |
33.93 |
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務(wù) |
33.93 |
33.93 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
119.30 |
119.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
79.29 |
79.29 |
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
51.41 |
51.41 |
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
51.41 |
51.41 |
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1252.99 |
1252.99 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1109.51 |
1109.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1109.51 |
1109.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
123.48 |
123.48 |
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2615.60 |
2615.60 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1033.25 |
1033.25 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
349.00 |
349.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
684.25 |
684.25 |
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
131.30 |
131.30 |
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
101.30 |
101.30 |
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
937.69 |
937.69 |
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
188.66 |
188.66 |
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
749.03 |
749.03 |
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
143.92 |
143.92 |
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
139.44 |
139.44 |
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運輸支出 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運輸 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
153.60 |
153.60 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
153.60 |
153.60 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
117.44 |
117.44 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
36.16 |
36.16 |
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
18.97 |
18.97 |
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
224 |
07 |
|
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
07 |
03 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補助 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 |
|||||||||
單位公開03表 |
|||||||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
5246.07 |
1355.51 |
3890.56 |
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
706.46 |
643.05 |
63.40 |
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
671.46 |
643.05 |
28.40 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
643.05 |
643.05 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
23.40 |
|
23.40 |
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
260.53 |
226.60 |
33.93 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
226.60 |
226.60 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
44.78 |
44.78 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
116.41 |
116.41 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
58.53 |
58.53 |
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社會福利 |
33.93 |
|
33.93 |
|
|
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務(wù) |
33.93 |
|
33.93 |
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
119.30 |
24.30 |
95.00 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.25 |
14.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
79.29 |
|
79.29 |
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
51.41 |
|
51.41 |
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
51.41 |
|
51.41 |
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
27.89 |
|
27.89 |
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
27.89 |
|
27.89 |
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1252.99 |
15.67 |
1237.32 |
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1109.51 |
15.67 |
1093.84 |
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1109.51 |
15.67 |
1093.84 |
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
123.48 |
|
123.48 |
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
32.48 |
|
32.48 |
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2615.60 |
292.28 |
2323.32 |
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1033.25 |
292.28 |
740.97 |
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
349.00 |
|
349.00 |
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
684.25 |
292.28 |
391.97 |
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
131.30 |
|
131.30 |
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
101.30 |
|
101.30 |
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
937.69 |
|
937.69 |
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
188.66 |
|
188.66 |
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
749.03 |
|
749.03 |
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
513.36 |
|
513.36 |
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
143.92 |
|
143.92 |
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
139.44 |
|
139.44 |
|
|
|
214 |
|
|
交通運輸支出 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運輸 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
11.16 |
|
11.16 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
153.60 |
153.60 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
153.60 |
153.60 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
117.44 |
117.44 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
36.16 |
36.16 |
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
44.60 |
|
44.60 |
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
18.97 |
|
18.97 |
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
13.97 |
|
13.97 |
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
15.63 |
|
15.63 |
|
|
|
224 |
07 |
|
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
224 |
07 |
03 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
注:本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
單位公開04表 |
||||||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
5226.07 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
706.46 |
706.46 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
260.53 |
260.53 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
119.30 |
119.30 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
79.29 |
79.29 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1252.99 |
1232.99 |
20.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
2615.60 |
2615.60 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
11.16 |
11.16 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
153.60 |
153.60 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
44.60 |
44.60 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
5246.07 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
5246.07 |
5226.07 |
20.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
5246.07 |
總計 |
58 |
5246.07 |
5226.07 |
20.00 |
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
單位公開05表 |
||||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
|||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
5226.07 |
1355.51 |
3870.56 |
|||
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
706.46 |
643.05 |
63.40 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
671.46 |
643.05 |
28.40 |
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
643.05 |
643.05 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
23.40 |
|
23.40 |
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
35.00 |
|
35.00 |
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
35.00 |
|
35.00 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
260.53 |
226.60 |
33.93 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
226.60 |
226.60 |
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
44.78 |
44.78 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
6.89 |
6.89 |
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
116.41 |
116.41 |
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
58.53 |
58.53 |
|
208 |
10 |
|
社會福利 |
33.93 |
|
33.93 |
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務(wù) |
33.93 |
|
33.93 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
119.30 |
24.30 |
95.00 |
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
95.00 |
|
95.00 |
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
95.00 |
|
95.00 |
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.30 |
24.30 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.25 |
14.25 |
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.05 |
10.05 |
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
79.29 |
|
79.29 |
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
51.41 |
|
51.41 |
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
51.41 |
|
51.41 |
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
27.89 |
|
27.89 |
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
27.89 |
|
27.89 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1232.99 |
15.67 |
1217.32 |
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1109.51 |
15.67 |
1093.84 |
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1109.51 |
15.67 |
1093.84 |
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
123.48 |
|
123.48 |
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
91.00 |
|
91.00 |
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
32.48 |
|
32.48 |
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2615.60 |
292.28 |
2323.32 |
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1033.25 |
292.28 |
740.97 |
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
349.00 |
|
349.00 |
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
684.25 |
292.28 |
391.97 |
213 |
03 |
|
水利 |
131.30 |
|
131.30 |
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.00 |
|
15.00 |
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
15.00 |
|
15.00 |
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
101.30 |
|
101.30 |
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
937.69 |
|
937.69 |
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
188.66 |
|
188.66 |
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
749.03 |
|
749.03 |
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
513.36 |
|
513.36 |
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
143.92 |
|
143.92 |
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
230.00 |
|
230.00 |
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
139.44 |
|
139.44 |
214 |
|
|
交通運輸支出 |
11.16 |
|
11.16 |
214 |
01 |
|
公路水路運輸 |
11.16 |
|
11.16 |
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
11.16 |
|
11.16 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
153.60 |
153.60 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
153.60 |
153.60 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
117.44 |
117.44 |
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
36.16 |
36.16 |
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
44.60 |
|
44.60 |
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
18.97 |
|
18.97 |
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
13.97 |
|
13.97 |
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
15.63 |
|
15.63 |
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
15.63 |
|
15.63 |
224 |
07 |
|
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
10.00 |
|
10.00 |
224 |
07 |
03 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補助 |
10.00 |
|
10.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
單位公開06表 |
||||||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1146.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
138.19 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30101 |
基本工資 |
254.92 |
30201 |
辦公費 |
2.41 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
30102 |
津貼補貼 |
105.63 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
30103 |
獎金 |
271.99 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30107 |
績效工資 |
50.38 |
30205 |
水費 |
4.15 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
110.66 |
30206 |
電費 |
18.85 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
60.22 |
30207 |
郵電費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
28.28 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.46 |
30211 |
差旅費 |
29.67 |
31009 |
土地補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
132.44 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
130.06 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
71.28 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.88 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30302 |
退休費 |
52.86 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
24.62 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
5.65 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30305 |
生活補助 |
12.31 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.83 |
31204 |
費用補貼 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
7.87 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
22.05 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.45 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.85 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費合計 |
1217.32 |
公用經(jīng)費合計 |
138.19 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
單位公開07表 |
||||||||||||||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|||
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
單位公開08表 |
||||||
單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位:萬元 |
|||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計5246.07萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計5246.07萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計各增加1199.60萬元,增長29.65%,主要原因:2023年度農(nóng)林水支出相較于去年增長1595萬元,原因是2023年項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5246.07萬元,其中:財政撥款收入5246.07萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5246.07萬元,其中:基本支出1355.51萬元,占25.84%;項目支出3890.56萬元,占74.16%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計5246.07萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計5246.07萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1199.60萬元,增長29.65%,主要原因:2023年度農(nóng)林水支出相較于去年增長1595萬元,原因是2023年項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5226.07萬元,占本年支出的99.62%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1179.60萬元,增長29.15%。主要原因:2023年度農(nóng)林水支出相較于去年增長1595萬元,原因是2023年項目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5226.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出706.46萬元,占13.52%;科學(xué)技術(shù)(類)支出2.53萬元,占0.05%;社會保障和就業(yè)(類)支出260.53萬元,占4.99%;衛(wèi)生健康(類)支出119.30萬元,占2.28%;節(jié)能環(huán)保(類)支出79.29萬元,占1.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1232.99萬元,占23.59%;農(nóng)林水(類)支出2615.60萬元,占50.05%;交通運輸(類)支出11.16萬元,占0.21%;住房保障(類)支出153.60萬元,占2.94%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出44.60萬元,占0.85%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2981.0萬元,支出決算為5226.07萬元,完成年初預(yù)算的175.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中新增了預(yù)算項目。其中:基本支出1355.51萬元,占25.94%;項目支出3870.56萬元,占74.06%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為511.85萬元,支出決算為643.05萬元,完成年初預(yù)算的125.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為28.41萬元,支出決算為23.40萬元,完成年初預(yù)算的82.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。
4.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為25.00萬元,支出決算為35.00萬元,完成年初預(yù)算的140.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商項目指標(biāo)變動。
5.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預(yù)算為1.03萬元,支出決算為2.53萬元,完成年初預(yù)算的245.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為44.78萬元,支出決算為44.78萬元,完成年初預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為6.89萬元,支出決算為6.89萬元,完成年初預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為88.20萬元,支出決算為116.41萬元,完成年初預(yù)算的131.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,有人員退休。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為44.10萬元,支出決算為58.53萬元,完成年初預(yù)算的132.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,有人員退休。
10.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)。年初預(yù)算為40.24萬元,支出決算為33.93萬元,完成年初預(yù)算的84.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。
11.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為95.00萬元,完成年初預(yù)算的633.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動,年中追加了80萬元的項目指標(biāo)。
12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為13.61萬元,支出決算為14.25萬元,完成年初預(yù)算的104.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,有人員退休。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為10.67萬元,支出決算為10.05萬元,完成年初預(yù)算的94.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。
14.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為51.41萬元,支出決算為51.41萬元,完成年初預(yù)算100%。
15.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)。年初預(yù)算為27.89萬元,支出決算為27.89萬元,完成年初預(yù)算100%。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1184.72萬元,支出決算為1109.51萬元,完成年初預(yù)算的93.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為40.00萬元,支出決算為91.00萬元,完成年初預(yù)算的227.50%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.48萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
19.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為349.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
20.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為287.84萬元,支出決算為684.25萬元,完成年初預(yù)算的237.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
21.農(nóng)林水(類)水利(款)防汛(項)。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水(類)水利(款)抗旱(項)。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預(yù)算100%。
23.農(nóng)林水(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)。年初預(yù)算為101.30萬元,支出決算為101.30萬元,完成年初預(yù)算100%。
24.農(nóng)林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為4.74萬元,支出決算為188.66萬元,完成年初預(yù)算的3980.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加,4074為2022年結(jié)轉(zhuǎn)下來的金額。
25.農(nóng)林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為749.03萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
26.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為143.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
27.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預(yù)算為230.00萬元,支出決算為230.00萬元,完成年初預(yù)算100%。
28.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)。年初預(yù)算為104.00萬元,支出決算為139.44萬元,完成年初預(yù)算的134.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
29.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
30.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為79.32萬元,支出決算為117.44萬元,完成年初預(yù)算的148.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付了2022年度政府職工的提租補貼。
31.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為36.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援(項)。年初預(yù)算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預(yù)算100%。
33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.97萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
35.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1355.51萬元,其中:人員經(jīng)費1217.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費138.19萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,本年收入20.0萬元,本年支出20.0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算20萬元,導(dǎo)致項目支出增加。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出138.19萬元,比2022年增加36.74萬元,增長36.21%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)變動,人員增加。
(二)政府采購支出情況。
2023年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額50.00萬元,其中:政府采購貨物支出50.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛9輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車7輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
(1)績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共35個項目,涉及資金4068.58萬元。從評價情況看,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
(2)單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“楊橋村組內(nèi)道路硬化工程”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
楊橋村組內(nèi)道路硬化工程績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為2.62萬元,執(zhí)行數(shù)為2.62萬元,完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況:通過實施殷匯鎮(zhèn)楊橋村組內(nèi)道路硬化工程項目,共投入60萬元,(其中2022年支付57.38萬元,2023年支付2.62萬元)進行路基坑洞填補、路基找平、混凝土路面、涵管、安保設(shè)施等建設(shè)實現(xiàn)道路硬化,滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要,提升出行便利度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:申請目標(biāo)資金與實際執(zhí)行指標(biāo)有差異,主要原因是未能準(zhǔn)確估計項目應(yīng)投入資金。下一步改進措施:我分局將更加認真做好預(yù)算編制工作,主動接受財政部門指導(dǎo),提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。著力加強項目支出調(diào)度,加強項目過程監(jiān)管和事中績效監(jiān)控,及時掌握項目支出情況,強化預(yù)算剛性約束,進一步提高財政資金使用效益。
所有項目績效自評表詳見“附件:2023年度項目支出績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
十八、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出
十九、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資:反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
二十、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出:反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。
二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
二十五、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù):反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出,包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出,對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等,不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。
二十六、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理:反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
二十七、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
二十九、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。
三十、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護:反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。
三十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
三十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
三十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
三十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。
三十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè):反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。
三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出:反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
三十七、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛:反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報,水文測驗、水文情報預(yù)報、河道(淤積)監(jiān)測,水量調(diào)度監(jiān)測,水文業(yè)務(wù)管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護等。
三十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱:反映抗早業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括早情監(jiān)測及報旱,抗早預(yù)案編制修訂,抗早物資購置管護,抗早設(shè)施設(shè)備運行維護,抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。
三十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利:反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。
四十、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
四十一、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展:反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。
四十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助:反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
四十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
四十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助:反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
四十五、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護:反映公路養(yǎng)護支出。
四十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
四十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援:反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面的支出。
四十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于消防救援方面的支出。
五十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出:反映除上述項目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。
五十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補助:反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出
附件:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度項目支出績效自評表
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