<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
      索引號: 1134180200328554X7/202409-00028 組配分類: 政府決算
      發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年度單位決算公開 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-26
      生效日期: 廢止日期:

      殷匯鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年度單位決算公開

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-09-26 09:08
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

       

      池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      2023年度單位決算

      2024年9月


         

      第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

      一、主要職責(zé)

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      九、其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋

      附件:2023年度項目支出績效自評表


      第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況

      一、主要職責(zé)

      1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

      2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

      3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

      4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會

      5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

      6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

      7、指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。

      8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

      9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

      10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

      二、單位決算構(gòu)成

      池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。


      第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

       

      收入支出決算總表

      單位公開01表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      金額

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

      1

      5226.07

      一、一般公共服務(wù)支出

      32

      706.46

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

      2

      20.00

      二、外交支出

      33

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

      3

       

      三、國防支出

      34

       

      四、上級補助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      35

       

      五、事業(yè)收入

      5

       

      五、教育支出

      36

       

      六、經(jīng)營收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      37

      2.53

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      38

       

      八、其他收入

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      39

      260.53

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      40

      119.30

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

      79.29

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

      1252.99

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      43

      2615.60

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      44

      11.16

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      45

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      46

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      49

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

      153.60

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      51

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      52

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      53

      44.60

       

      23

       

      二十三、其他支出

      54

       

       

      24

       

      二十四、債務(wù)還本支出

      55

       

       

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      56

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      57

       

      本年收入合計

      27

      5246.07

      本年支出合計

      58

      5246.07

      使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)

      28

       

      結(jié)余分配

      59

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      60

       

       

      30

       

       

      61

       

      總計

      31

      5246.07

      總計

      62

      5246.07

      注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


       

      收入決算表

      單位公開02表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      小計

      其中:教育收費

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      5246.07

      5246.07

       

       

       

       

       

       

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      706.46

      706.46

       

       

       

       

       

       

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      671.46

      671.46

       

       

       

       

       

       

      201

      03

      01

      行政運行

      643.05

      643.05

       

       

       

       

       

       

      201

      03

      02

      一般行政管理事務(wù)

      5.00

      5.00

       

       

       

       

       

       

      201

      03

      08

      信訪事務(wù)

      23.40

      23.40

       

       

       

       

       

       

      201

      13

       

      商貿(mào)事務(wù)

      35.00

      35.00

       

       

       

       

       

       

      201

      13

      08

      招商引資

      35.00

      35.00

       

       

       

       

       

       

      206

       

       

      科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

      2.53

       

       

       

       

       

       

      206

      99

       

      其他科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

      2.53

       

       

       

       

       

       

      206

      99

      99

      其他科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

      2.53

       

       

       

       

       

       

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      260.53

      260.53

       

       

       

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      226.60

      226.60

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      01

      行政單位離退休

      44.78

      44.78

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      02

      事業(yè)單位離退休

      6.89

      6.89

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      116.41

      116.41

       

       

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

      58.53

      58.53

       

       

       

       

       

       

      208

      10

       

      社會福利

      33.93

      33.93

       

       

       

       

       

       

      208

      10

      06

      養(yǎng)老服務(wù)

      33.93

      33.93

       

       

       

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      119.30

      119.30

       

       

       

       

       

       

      210

      04

       

      公共衛(wèi)生

      95.00

      95.00

       

       

       

       

       

       

      210

      04

      10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

      95.00

      95.00

       

       

       

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      24.30

      24.30

       

       

       

       

       

       

      210

      11

      01

      行政單位醫(yī)療

      14.25

      14.25

       

       

       

       

       

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      10.05

      10.05

       

       

       

       

       

       

      211

       

       

      節(jié)能環(huán)保支出

      79.29

      79.29

       

       

       

       

       

       

      211

      01

       

      環(huán)境保護管理事務(wù)

      51.41

      51.41

       

       

       

       

       

       

      211

      01

      99

      其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

      51.41

      51.41

       

       

       

       

       

       

      211

      04

       

      自然生態(tài)保護

      27.89

      27.89

       

       

       

       

       

       

      211

      04

      02

      農(nóng)村環(huán)境保護

      27.89

      27.89

       

       

       

       

       

       

      212

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      1252.99

      1252.99

       

       

       

       

       

       

      212

      01

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

      1109.51

      1109.51

       

       

       

       

       

       

      212

      01

      99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

      1109.51

      1109.51

       

       

       

       

       

       

      212

      03

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

      123.48

      123.48

       

       

       

       

       

       

      212

      03

      03

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      91.00

      91.00

       

       

       

       

       

       

      212

      03

      99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

      32.48

      32.48

       

       

       

       

       

       

      212

      08

       

      國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      20.00

      20.00

       

       

       

       

       

       

      212

      08

      99

      其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      20.00

      20.00

       

       

       

       

       

       

      213

       

       

      農(nóng)林水支出

      2615.60

      2615.60

       

       

       

       

       

       

      213

      01

       

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      1033.25

      1033.25

       

       

       

       

       

       

      213

      01

      26

      農(nóng)村社會事業(yè)

      349.00

      349.00

       

       

       

       

       

       

      213

      01

      99

      其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

      684.25

      684.25

       

       

       

       

       

       

      213

      03

       

      水利

      131.30

      131.30

       

       

       

       

       

       

      213

      03

      14

      防汛

      15.00

      15.00

       

       

       

       

       

       

      213

      03

      15

      抗旱

      15.00

      15.00

       

       

       

       

       

       

      213

      03

      16

      農(nóng)村水利

      101.30

      101.30

       

       

       

       

       

       

      213

      05

       

      鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

      937.69

      937.69

       

       

       

       

       

       

      213

      05

      04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      188.66

      188.66

       

       

       

       

       

       

      213

      05

      05

      生產(chǎn)發(fā)展

      749.03

      749.03

       

       

       

       

       

       

      213

      07

       

      農(nóng)村綜合改革

      513.36

      513.36

       

       

       

       

       

       

      213

      07

      01

      對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

      143.92

      143.92

       

       

       

       

       

       

      213

      07

      05

      對村民委員會和村黨支部的補助

      230.00

      230.00

       

       

       

       

       

       

      213

      07

      06

      對村集體經(jīng)濟組織的補助

      139.44

      139.44

       

       

       

       

       

       

      214

       

       

      交通運輸支出

      11.16

      11.16

       

       

       

       

       

       

      214

      01

       

      公路水路運輸

      11.16

      11.16

       

       

       

       

       

       

      214

      01

      06

      公路養(yǎng)護

      11.16

      11.16

       

       

       

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      153.60

      153.60

       

       

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      153.60

      153.60

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      117.44

      117.44

       

       

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補貼

      36.16

      36.16

       

       

       

       

       

       

      224

       

       

      災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      44.60

      44.60

       

       

       

       

       

       

      224

      02

       

      消防救援事務(wù)

      18.97

      18.97

       

       

       

       

       

       

      224

      02

      04

      消防應(yīng)急救援

      5.00

      5.00

       

       

       

       

       

       

      224

      02

      99

      其他消防救援事務(wù)支出

      13.97

      13.97

       

       

       

       

       

       

      224

      06

       

      自然災(zāi)害防治

      15.63

      15.63

       

       

       

       

       

       

      224

      06

      99

      其他自然災(zāi)害防治支出

      15.63

      15.63

       

       

       

       

       

       

      224

      07

       

      自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

       

      224

      07

      03

      自然災(zāi)害救災(zāi)補助

      10.00

      10.00

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


       

      支出決算表

      單位公開03表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      5246.07

      1355.51

      3890.56

       

       

       

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      706.46

      643.05

      63.40

       

       

       

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      671.46

      643.05

      28.40

       

       

       

      201

      03

      01

      行政運行

      643.05

      643.05

       

       

       

       

      201

      03

      02

      一般行政管理事務(wù)

      5.00

       

      5.00

       

       

       

      201

      03

      08

      信訪事務(wù)

      23.40

       

      23.40

       

       

       

      201

      13

       

      商貿(mào)事務(wù)

      35.00

       

      35.00

       

       

       

      201

      13

      08

      招商引資

      35.00

       

      35.00

       

       

       

      206

       

       

      科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

       

      2.53

       

       

       

      206

      99

       

      其他科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

       

      2.53

       

       

       

      206

      99

      99

      其他科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

       

      2.53

       

       

       

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      260.53

      226.60

      33.93

       

       

       

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      226.60

      226.60

       

       

       

       

      208

      05

      01

      行政單位離退休

      44.78

      44.78

       

       

       

       

      208

      05

      02

      事業(yè)單位離退休

      6.89

      6.89

       

       

       

       

      208

      05

      05

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      116.41

      116.41

       

       

       

       

      208

      05

      06

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

      58.53

      58.53

       

       

       

       

      208

      10

       

      社會福利

      33.93

       

      33.93

       

       

       

      208

      10

      06

      養(yǎng)老服務(wù)

      33.93

       

      33.93

       

       

       

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      119.30

      24.30

      95.00

       

       

       

      210

      04

       

      公共衛(wèi)生

      95.00

       

      95.00

       

       

       

      210

      04

      10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

      95.00

       

      95.00

       

       

       

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      24.30

      24.30

       

       

       

       

      210

      11

      01

      行政單位醫(yī)療

      14.25

      14.25

       

       

       

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      10.05

      10.05

       

       

       

       

      211

       

       

      節(jié)能環(huán)保支出

      79.29

       

      79.29

       

       

       

      211

      01

       

      環(huán)境保護管理事務(wù)

      51.41

       

      51.41

       

       

       

      211

      01

      99

      其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

      51.41

       

      51.41

       

       

       

      211

      04

       

      自然生態(tài)保護

      27.89

       

      27.89

       

       

       

      211

      04

      02

      農(nóng)村環(huán)境保護

      27.89

       

      27.89

       

       

       

      212

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      1252.99

      15.67

      1237.32

       

       

       

      212

      01

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

      1109.51

      15.67

      1093.84

       

       

       

      212

      01

      99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

      1109.51

      15.67

      1093.84

       

       

       

      212

      03

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

      123.48

       

      123.48

       

       

       

      212

      03

      03

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      91.00

       

      91.00

       

       

       

      212

      03

      99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

      32.48

       

      32.48

       

       

       

      212

      08

       

      國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      20.00

       

      20.00

       

       

       

      212

      08

      99

      其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      20.00

       

      20.00

       

       

       

      213

       

       

      農(nóng)林水支出

      2615.60

      292.28

      2323.32

       

       

       

      213

      01

       

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      1033.25

      292.28

      740.97

       

       

       

      213

      01

      26

      農(nóng)村社會事業(yè)

      349.00

       

      349.00

       

       

       

      213

      01

      99

      其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

      684.25

      292.28

      391.97

       

       

       

      213

      03

       

      水利

      131.30

       

      131.30

       

       

       

      213

      03

      14

      防汛

      15.00

       

      15.00

       

       

       

      213

      03

      15

      抗旱

      15.00

       

      15.00

       

       

       

      213

      03

      16

      農(nóng)村水利

      101.30

       

      101.30

       

       

       

      213

      05

       

      鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

      937.69

       

      937.69

       

       

       

      213

      05

      04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      188.66

       

      188.66

       

       

       

      213

      05

      05

      生產(chǎn)發(fā)展

      749.03

       

      749.03

       

       

       

      213

      07

       

      農(nóng)村綜合改革

      513.36

       

      513.36

       

       

       

      213

      07

      01

      對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

      143.92

       

      143.92

       

       

       

      213

      07

      05

      對村民委員會和村黨支部的補助

      230.00

       

      230.00

       

       

       

      213

      07

      06

      對村集體經(jīng)濟組織的補助

      139.44

       

      139.44

       

       

       

      214

       

       

      交通運輸支出

      11.16

       

      11.16

       

       

       

      214

      01

       

      公路水路運輸

      11.16

       

      11.16

       

       

       

      214

      01

      06

      公路養(yǎng)護

      11.16

       

      11.16

       

       

       

      221

       

       

      住房保障支出

      153.60

      153.60

       

       

       

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      153.60

      153.60

       

       

       

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      117.44

      117.44

       

       

       

       

      221

      02

      02

      提租補貼

      36.16

      36.16

       

       

       

       

      224

       

       

      災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      44.60

       

      44.60

       

       

       

      224

      02

       

      消防救援事務(wù)

      18.97

       

      18.97

       

       

       

      224

      02

      04

      消防應(yīng)急救援

      5.00

       

      5.00

       

       

       

      224

      02

      99

      其他消防救援事務(wù)支出

      13.97

       

      13.97

       

       

       

      224

      06

       

      自然災(zāi)害防治

      15.63

       

      15.63

       

       

       

      224

      06

      99

      其他自然災(zāi)害防治支出

      15.63

       

      15.63

       

       

       

      224

      07

       

      自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

      10.00

       

      10.00

       

       

       

      224

      07

      03

      自然災(zāi)害救災(zāi)補助

      10.00

       

      10.00

       

       

       

      注:本表反映單位本年度各項支出情況。


       

      財政撥款收入支出決算總表

      單位公開04表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      行次

      金額

      項目

      行次

      小計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      5226.07

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

      706.46

      706.46

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

      20.00

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      3

       

      三、國防支出

      32

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

      2.53

      2.53

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      260.53

      260.53

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      38

      119.30

      119.30

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

      79.29

      79.29

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

      1252.99

      1232.99

      20.00

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

      2615.60

      2615.60

       

       

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      42

      11.16

      11.16

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      43

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      153.60

      153.60

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      49

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      50

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      51

      44.60

      44.60

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      52

       

       

       

       

      本年收入合計

      24

      5246.07

      二十四、債務(wù)還本支出

      53

       

       

       

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       

      二十五、債務(wù)付息支出

      54

       

       

       

       

        一般公共預(yù)算財政撥款

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      55

       

       

       

       

        政府性基金預(yù)算財政撥款

      27

       

      本年支出合計

      56

      5246.07

      5226.07

      20.00

       

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

      28

       

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      57

       

       

       

       

      總計

      29

      5246.07

      總計

      58

      5246.07

      5226.07

      20.00

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


       

      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      單位公開05表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      5226.07

      1355.51

      3870.56

      201

       

       

      一般公共服務(wù)支出

      706.46

      643.05

      63.40

      201

      03

       

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      671.46

      643.05

      28.40

      201

      03

      01

      行政運行

      643.05

      643.05

       

      201

      03

      02

      一般行政管理事務(wù)

      5.00

       

      5.00

      201

      03

      08

      信訪事務(wù)

      23.40

       

      23.40

      201

      13

       

      商貿(mào)事務(wù)

      35.00

       

      35.00

      201

      13

      08

      招商引資

      35.00

       

      35.00

      206

       

       

      科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

       

      2.53

      206

      99

       

      其他科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

       

      2.53

      206

      99

      99

      其他科學(xué)技術(shù)支出

      2.53

       

      2.53

      208

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      260.53

      226.60

      33.93

      208

      05

       

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      226.60

      226.60

       

      208

      05

      01

      行政單位離退休

      44.78

      44.78

       

      208

      05

      02

      事業(yè)單位離退休

      6.89

      6.89

       

      208

      05

      05

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      116.41

      116.41

       

      208

      05

      06

      機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

      58.53

      58.53

       

      208

      10

       

      社會福利

      33.93

       

      33.93

      208

      10

      06

      養(yǎng)老服務(wù)

      33.93

       

      33.93

      210

       

       

      衛(wèi)生健康支出

      119.30

      24.30

      95.00

      210

      04

       

      公共衛(wèi)生

      95.00

       

      95.00

      210

      04

      10

      突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

      95.00

       

      95.00

      210

      11

       

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      24.30

      24.30

       

      210

      11

      01

      行政單位醫(yī)療

      14.25

      14.25

       

      210

      11

      02

      事業(yè)單位醫(yī)療

      10.05

      10.05

       

      211

       

       

      節(jié)能環(huán)保支出

      79.29

       

      79.29

      211

      01

       

      環(huán)境保護管理事務(wù)

      51.41

       

      51.41

      211

      01

      99

      其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

      51.41

       

      51.41

      211

      04

       

      自然生態(tài)保護

      27.89

       

      27.89

      211

      04

      02

      農(nóng)村環(huán)境保護

      27.89

       

      27.89

      212

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      1232.99

      15.67

      1217.32

      212

      01

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

      1109.51

      15.67

      1093.84

      212

      01

      99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

      1109.51

      15.67

      1093.84

      212

      03

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

      123.48

       

      123.48

      212

      03

      03

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      91.00

       

      91.00

      212

      03

      99

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

      32.48

       

      32.48

      213

       

       

      農(nóng)林水支出

      2615.60

      292.28

      2323.32

      213

      01

       

      農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      1033.25

      292.28

      740.97

      213

      01

      26

      農(nóng)村社會事業(yè)

      349.00

       

      349.00

      213

      01

      99

      其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

      684.25

      292.28

      391.97

      213

      03

       

      水利

      131.30

       

      131.30

      213

      03

      14

      防汛

      15.00

       

      15.00

      213

      03

      15

      抗旱

      15.00

       

      15.00

      213

      03

      16

      農(nóng)村水利

      101.30

       

      101.30

      213

      05

       

      鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

      937.69

       

      937.69

      213

      05

      04

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      188.66

       

      188.66

      213

      05

      05

      生產(chǎn)發(fā)展

      749.03

       

      749.03

      213

      07

       

      農(nóng)村綜合改革

      513.36

       

      513.36

      213

      07

      01

      對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

      143.92

       

      143.92

      213

      07

      05

      對村民委員會和村黨支部的補助

      230.00

       

      230.00

      213

      07

      06

      對村集體經(jīng)濟組織的補助

      139.44

       

      139.44

      214

       

       

      交通運輸支出

      11.16

       

      11.16

      214

      01

       

      公路水路運輸

      11.16

       

      11.16

      214

      01

      06

      公路養(yǎng)護

      11.16

       

      11.16

      221

       

       

      住房保障支出

      153.60

      153.60

       

      221

      02

       

      住房改革支出

      153.60

      153.60

       

      221

      02

      01

      住房公積金

      117.44

      117.44

       

      221

      02

      02

      提租補貼

      36.16

      36.16

       

      224

       

       

      災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      44.60

       

      44.60

      224

      02

       

      消防救援事務(wù)

      18.97

       

      18.97

      224

      02

      04

      消防應(yīng)急救援

      5.00

       

      5.00

      224

      02

      99

      其他消防救援事務(wù)支出

      13.97

       

      13.97

      224

      06

       

      自然災(zāi)害防治

      15.63

       

      15.63

      224

      06

      99

      其他自然災(zāi)害防治支出

      15.63

       

      15.63

      224

      07

       

      自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出

      10.00

       

      10.00

      224

      07

      03

      自然災(zāi)害救災(zāi)補助

      10.00

       

      10.00

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


       

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

      單位公開06表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      科目代碼

      科目名稱

      金額

      科目代碼

      科目名稱

      金額

      科目代碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      1146.05

      302

      商品和服務(wù)支出

      138.19

      30703

        國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

       

      30101

        基本工資

      254.92

      30201

        辦公費

      2.41

      30704

        國外債務(wù)發(fā)行費用

       

      30102

        津貼補貼

      105.63

      30202

        印刷費

       

      310

      資本性支出

       

      30103

        獎金

      271.99

      30203

        咨詢費

       

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30106

        伙食補助費

       

      30204

        手續(xù)費

       

      31002

        辦公設(shè)備購置

       

      30107

        績效工資

      50.38

      30205

        水費

      4.15

      31003

        專用設(shè)備購置

       

      30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      110.66

      30206

        電費

      18.85

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      30109

        職業(yè)年金繳費

      60.22

      30207

        郵電費

       

      31006

        大型修繕

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

      28.28

      30208

        取暖費

       

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

       

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

       

      30209

        物業(yè)管理費

       

      31008

        物資儲備

       

      30112

        其他社會保障繳費

      1.46

      30211

        差旅費

      29.67

      31009

        土地補償

       

      30113

        住房公積金

      132.44

      30212

        因公出國(境)費用

       

      31010

        安置補助

       

      30114

        醫(yī)療費

       

      30213

        維修(護)費

       

      31011

        地上附著物和青苗補償

       

      30199

        其他工資福利支出

      130.06

      30214

        租賃費

       

      31012

        拆遷補償

       

      303

      對個人和家庭的補助

      71.28

      30215

        會議費

       

      31013

        公務(wù)用車購置

       

      30301

        離休費

       

      30216

        培訓(xùn)費

      5.88

      31019

        其他交通工具購置

       

      30302

        退休費

      52.86

      30217

        公務(wù)接待費

      24.62

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30303

        退職(役)費

       

      30218

        專用材料費

       

      31022

        無形資產(chǎn)購置

       

      30304

        撫恤金

      5.65

      30224

        被裝購置費

       

      31099

        其他資本性支出

       

      30305

        生活補助

      12.31

      30225

        專用燃料費

       

      312

      對企業(yè)補助

       

      30306

        救濟費

       

      30226

        勞務(wù)費

       

      31201

        資本金注入

       

      30307

        醫(yī)療費補助

       

      30227

        委托業(yè)務(wù)費

       

      31203

        政府投資基金股權(quán)投資

       

      30308

        助學(xué)金

       

      30228

        工會經(jīng)費

      10.83

      31204

        費用補貼

       

      30309

        獎勵金

       

      30229

        福利費

       

      31205

        利息補貼

       

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

       

      30231

        公務(wù)用車運行維護費

      7.87

      31299

        其他對企業(yè)補助

       

      30311

        代繳社會保險費

       

      30239

        其他交通費用

      22.05

      399

      其他支出

       

      30399

        其他對個人和家庭的補助

      0.45

      30240

        稅金及附加費用

       

      39907

        國家賠償費用支出

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

      11.85

      39908

         對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       

       

       

       

      307

      債務(wù)利息及費用支出

       

      39909

        經(jīng)常性贈與

       

       

       

       

      30701

        國內(nèi)債務(wù)付息

       

      39910

        資本性贈與

       

       

       

       

      30702

        國外債務(wù)付息

       

      39999

        其他支出

       

      人員經(jīng)費合計

      1217.32

      公用經(jīng)費合計

      138.19

      注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。


       

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      單位公開07表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      合計

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項目支出結(jié)余

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計

       

       

       

      20.00

       

      20.00

      20.00

       

      20.00

       

       

       

       

      212

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      20.00

       

      20.00

      20.00

       

      20.00

       

       

       

       

      212

      08

       

      國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

       

       

       

      20.00

       

      20.00

      20.00

       

      20.00

       

       

       

       

      212

      08

      99

      其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

       

       

       

      20.00

       

      20.00

      20.00

       

      20.00

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


       

      國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      單位公開08表

      單位:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

      金額單位:萬元

      科目代碼

      科目名稱

      本年支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

      說明:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


      第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2023年度收入總計5246.07萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計5246.07萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計各增加1199.60萬元,增長29.65%,主要原因:2023年度農(nóng)林水支出相較于去年增長1595萬元,原因是2023年項目支出增加。

      二、收入決算情況說明

      2023年度收入合計5246.07萬元,其中:財政撥款收入5246.07萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2023年度支出合計5246.07萬元,其中:基本支出1355.51萬元,占25.84%;項目支出3890.56萬元,占74.16%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2023年度財政撥款收入總計5246.07萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計5246.07萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1199.60萬元,增長29.65%,主要原因:2023年度農(nóng)林水支出相較于去年增長1595萬元,原因是2023年項目支出增加。

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

      2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5226.07萬元,占本年支出的99.62%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1179.60萬元,增長29.15%。主要原因:2023年度農(nóng)林水支出相較于去年增長1595萬元,原因是2023年項目支出增加。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5226.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出706.46萬元,占13.52%;科學(xué)技術(shù)(類)支出2.53萬元,占0.05%;社會保障和就業(yè)(類)支出260.53萬元,占4.99%;衛(wèi)生健康(類)支出119.30萬元,占2.28%;節(jié)能環(huán)保(類)支出79.29萬元,占1.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1232.99萬元,占23.59%;農(nóng)林水(類)支出2615.60萬元,占50.05%;交通運輸(類)支出11.16萬元,占0.21%;住房保障(類)支出153.60萬元,占2.94%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出44.60萬元,占0.85%。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2981.0萬元,支出決算為5226.07萬元,完成年初預(yù)算的175.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中新增了預(yù)算項目。其中:基本支出1355.51萬元,占25.94%;項目支出3870.56萬元,占74.06%。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為511.85萬元,支出決算為643.05萬元,完成年初預(yù)算的125.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加。

      2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算為28.41萬元,支出決算為23.40萬元,完成年初預(yù)算的82.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。

      4.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為25.00萬元,支出決算為35.00萬元,完成年初預(yù)算的140.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商項目指標(biāo)變動。

      5.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預(yù)算為1.03萬元,支出決算為2.53萬元,完成年初預(yù)算的245.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為44.78萬元,支出決算為44.78萬元,完成年初預(yù)算100%。

      7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為6.89萬元,支出決算為6.89萬元,完成年初預(yù)算100%。

      8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為88.20萬元,支出決算為116.41萬元,完成年初預(yù)算的131.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,有人員退休。

      9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為44.10萬元,支出決算為58.53萬元,完成年初預(yù)算的132.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,有人員退休。

      10.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項)。年初預(yù)算為40.24萬元,支出決算為33.93萬元,完成年初預(yù)算的84.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。

      11.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為95.00萬元,完成年初預(yù)算的633.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動,年中追加了80萬元的項目指標(biāo)。

      12.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為13.61萬元,支出決算為14.25萬元,完成年初預(yù)算的104.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動,有人員退休。

      13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為10.67萬元,支出決算為10.05萬元,完成年初預(yù)算的94.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。

      14.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為51.41萬元,支出決算為51.41萬元,完成年初預(yù)算100%。

      15.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)。年初預(yù)算為27.89萬元,支出決算為27.89萬元,完成年初預(yù)算100%。

      16.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1184.72萬元,支出決算為1109.51萬元,完成年初預(yù)算的93.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費指標(biāo)變動。

      17.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為40.00萬元,支出決算為91.00萬元,完成年初預(yù)算的227.50%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.48萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      19.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為349.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      20.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為287.84萬元,支出決算為684.25萬元,完成年初預(yù)算的237.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      21.農(nóng)林水(類)水利(款)防汛(項)。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

      22.農(nóng)林水(類)水利(款)抗旱(項)。年初預(yù)算為15.00萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

      23.農(nóng)林水(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)。年初預(yù)算為101.30萬元,支出決算為101.30萬元,完成年初預(yù)算100%。

      24.農(nóng)林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為4.74萬元,支出決算為188.66萬元,完成年初預(yù)算的3980.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加,4074為2022年結(jié)轉(zhuǎn)下來的金額。

      25.農(nóng)林水(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為749.03萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      26.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為143.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      27.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預(yù)算為230.00萬元,支出決算為230.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

      28.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助(項)。年初預(yù)算為104.00萬元,支出決算為139.44萬元,完成年初預(yù)算的134.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      29.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      30.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為79.32萬元,支出決算為117.44萬元,完成年初預(yù)算的148.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付了2022年度政府職工的提租補貼。

      31.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為36.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援(項)。年初預(yù)算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預(yù)算100%。

      33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.97萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.63萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      35.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補助(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算,導(dǎo)致項目支出增加。

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2023年度財政撥款基本支出1355.51萬元,其中:人員經(jīng)費1217.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費138.19萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,本年收入20.0萬元,本年支出20.0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下:

      1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加了項目預(yù)算20萬元,導(dǎo)致項目支出增加。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

      九、其他重要事項情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      2023年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出138.19萬元,比2022年增加36.74萬元,增長36.21%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)變動,人員增加。

      (二)政府采購支出情況。

      2023年度,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額50.00萬元,其中:政府采購貨物支出50.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2023年12月31日,池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛9輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車7輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

      (四)關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

      1)績效評價工作開展情況。

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共35個項目,涉及資金4068.58萬元。從評價情況看,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

      組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

      2)單位決算中項目績效自評結(jié)果。

      我單位在2023年度單位決算中反映“楊橋村組內(nèi)道路硬化工程”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

      楊橋村組內(nèi)道路硬化工程績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為2.62萬元,執(zhí)行數(shù)為2.62萬元,完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況:通過實施殷匯鎮(zhèn)楊橋村組內(nèi)道路硬化工程項目,共投入60萬元,(其中2022年支付57.38萬元,2023年支付2.62萬元)進行路基坑洞填補、路基找平、混凝土路面、涵管、安保設(shè)施等建設(shè)實現(xiàn)道路硬化,滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要,提升出行便利度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:申請目標(biāo)資金與實際執(zhí)行指標(biāo)有差異,主要原因是未能準(zhǔn)確估計項目應(yīng)投入資金。下一步改進措施:我分局將更加認真做好預(yù)算編制工作,主動接受財政部門指導(dǎo),提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。著力加強項目支出調(diào)度,加強項目過程監(jiān)管和事中績效監(jiān)控,及時掌握項目支出情況,強化預(yù)算剛性約束,進一步提高財政資金使用效益。


      所有項目績效自評表詳見“附件:2023年度項目支出績效自評表”。


      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

      七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      十六、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      十七、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

      十八、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

      十九、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資:反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

      二十、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出:反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出。

      二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

      二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

      二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

      二十五、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù):反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出,包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出,對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等,不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。

      二十六、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理:反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

      二十七、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      二十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

      二十九、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。

      三十、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護:反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。

      三十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

      三十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

      三十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

      三十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

      三十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè):反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

      三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出:反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

      三十七、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛:反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報,水文測驗、水文情報預(yù)報、河道(淤積)監(jiān)測,水量調(diào)度監(jiān)測,水文業(yè)務(wù)管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護等。

      三十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱:反映抗早業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括早情監(jiān)測及報旱,抗早預(yù)案編制修訂,抗早物資購置管護,抗早設(shè)施設(shè)備運行維護,抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。

      三十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利:反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

      四十、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

      四十一、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展:反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

      四十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助:反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。

      四十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

      四十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助:反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

      四十五、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護:反映公路養(yǎng)護支出。

      四十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      四十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

      四十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援:反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面的支出。

      四十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于消防救援方面的支出。

      五十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出:反映除上述項目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。

      五十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補助:反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出

       

      附件:池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度項目支出績效自評表


       

      掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>